ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА 2015 Г.

Счетоводен семинар

16 НОЕМВРИ 2015 г., 10.00 – 17.15 часа
София,бул. “Княгиня Мария Луиза” № 92 етаж 5
Лектор: Евгени Рангелов

ТБС консултинг ЕООД и Китов център

 

1. Организация и подготовка на годишното счетоводно приключване на строителното предприятие:

  • проучване на промените на счетоводната и данъчната нормативна уредба за 2015 г. и тяхното прилагане при съставяне на годишния финансов отчет и годишната данъчна декларация
  • разчет за приложимите за 2015 година счетоводни стандарти;
  • разчет за определяне изискванията за задължителен финансов отчет за 2015г.;
  • особености на годишната инвертаризация на строителното предприятие; документиране и отчитане на резултатите от инвертаризацията, с данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС.

2. Специфични счетоводно – отчетни задачи на годишното приключване в строителното предприятие:

  • документиране и счетоводно отчитане на удържани и възстановени суми по окончателни и временни отбиви;
  • документиране, счетоводно отчитане и данъчно третиране на гаранционните удръжки и разходите за отстраняване на дефекти по строежите в гаранционните срокове;
  • прилагане на метода „дял на завършено строителство“ по СС11/ МСС 11 и установяване наличието на условията за неприлагане на метода;
  • документиране и счетоводно отчитане на приходи и разходи по временно строителство на строежите;
  • счетоводно отчитане на провизии за гаранции по строежите, за начислени но неизплатени суми на физически лица и за неизползвани отпуски;
  • отписавене на вземания и задължения с данъчно третиране по ЗКПО;
  • счетоводно и данъчно третиране на счетоводни грешки за минали отчетни периоди;
  • проверка и анализ на бартерните сделки за годината и тяхното съответствие с промените в ЗДДС;
  • отчитане на разходи за подобрения по наети активи и данъчно третиране при прекратяване на наемното отношение.

3.Данъчно облагане за 2015 година :

  • насоки за третиране на постоянни и временни данъчни разлики;
  • разчет за дължими лихви при превишение на годишния корпоративен данък над определените авансови вноски, по ЗКПО;
  • счетоводно отчитане на дължимия корпоративен данък и на отсрочените активи и пасиви по годишната данъчна декларация.

4. Годишен финансов отчет за 2015 г.:

  • представяне на информацията в отчетните форми;
  • особености по съставяне на годишния финансов отчет в малки предприятия и еднолични търговци;
  • публикуване на годишния финансов отчет.

5. Информация за предстоящите промени в счетоводното законодателство за 2016 г.

Участниците в обучението получават сертификат
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 150 лева без ДДС

 

Запиши се

 

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.

В цената са включени лекции, печатни материали,много кафе – “Кабо Верде”и вкусен  обяд от
„Матти Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.